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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035886
Monto de la Factura
₲ 1.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.513.678

Retención DNCP
₲ 5.668
Retención IVA
₲ 43.827
Retención Renta
₲ 43.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130030
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.084.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e Impresoras de la Marca Canon del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado