Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002599
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            58153
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.985.309
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 37.418
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 286.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 190.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-16-119253
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.890.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.924.916
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 76.924.916
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301998
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HC - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        