Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002609
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            77508
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.319.621
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 34.924
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 267.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 178.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-16-119253
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.890.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.924.916
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 76.924.916
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301998
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HC - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        