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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 4.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.898

Retención DNCP
₲ 14.693
Retención IVA
₲ 112.445
Retención Renta
₲ 74.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124478
Monto Contrato
₲ 194.963.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.324.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.324.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGENOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas