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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 35.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.407.114

Retención DNCP
₲ 125.218
Retención IVA
₲ 968.182
Retención Renta
₲ 968.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-227325
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.379.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.379.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y UNIDAD DE IMAGEN PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil