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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0006348
Monto de la Factura
₲ 12.268.824
Nro. Solicitud de Transferencia
169313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.556.341

Retención DNCP
₲ 43.275
Retención IVA
₲ 334.604
Retención Renta
₲ 334.604
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-169653
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.426.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.426.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343125
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA (KAWASAKI)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas