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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0006290
Monto de la Factura
₲ 8.019.850
Nro. Solicitud de Transferencia
154118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.554.116

Retención DNCP
₲ 28.288
Retención IVA
₲ 218.723
Retención Renta
₲ 218.723
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-169653
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.426.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.426.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343125
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA (KAWASAKI)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas