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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0006341
Monto de la Factura
₲ 7.941.224
Nro. Solicitud de Transferencia
185258
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
21-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.480.055

Retención DNCP
₲ 28.011
Retención IVA
₲ 216.579
Retención Renta
₲ 216.579
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-169653
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.426.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.426.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343125
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA (KAWASAKI)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas