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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 37.638.017
Nro. Solicitud de Transferencia
65789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.452.277

Retención DNCP
₲ 132.760
Retención IVA
₲ 1.026.490
Retención Renta
₲ 1.026.490
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-168467
Monto Contrato
₲ 188.190.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.895.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.895.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350751
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 65/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas