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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022652
Monto de la Factura
₲ 106.694.784
Nro. Solicitud de Transferencia
116094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.498.726

Retención DNCP
₲ 376.342
Retención IVA
₲ 2.909.858
Retención Renta
₲ 2.909.858
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-174697
Monto Contrato
₲ 414.469.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.400.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.400.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359415
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LCO N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE BOBINAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas