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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 191.762.798
Nro. Solicitud de Transferencia
114402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.626.610

Retención DNCP
₲ 676.400
Retención IVA
₲ 5.229.894
Retención Renta
₲ 5.229.894
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-174172
Monto Contrato
₲ 603.449.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.405.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.405.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354233
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 91/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU CON ID Nº 354233.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas