Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014186
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.043.519
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            29533
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-05-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.043.519
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            03-11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12007-11-22966
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 96.580.659
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 96.580.659
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            210224
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Provisión de Pasajes aéreos
        
                                    Convocante
                            
            Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Aneaes - Ag. Nac. de  Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.
        