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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076192
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123883
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-39313
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211403
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro