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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004174
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.125.914

Retención DNCP
₲ 94.178
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 728.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-216131
Monto Contrato
₲ 191.847.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.770.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.770.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado