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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 18.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.393.458

Retención DNCP
₲ 65.179
Retención IVA
₲ 498.818
Retención Renta
₲ 332.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126416
Monto Contrato
₲ 190.639.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.263.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.263.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307039
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2