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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091

Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126416
Monto Contrato
₲ 190.639.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.263.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.263.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307039
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2