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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 5.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.714

Retención DNCP
₲ 19.286
Retención IVA
₲ 147.600
Retención Renta
₲ 98.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118660
Monto Contrato
₲ 96.579.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.001.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.001.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2