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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 5.660.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.383.033

Retención DNCP
₲ 20.172
Retención IVA
₲ 154.377
Retención Renta
₲ 102.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121818
Monto Contrato
₲ 255.995.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.853.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.853.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5