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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.358.400

Retención DNCP
₲ 41.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130711
Monto Contrato
₲ 231.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.301.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.301.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317578
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2