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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013676
Monto de la Factura
₲ 4.194.340
Nro. Solicitud de Transferencia
63038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.065.061

Retención DNCP
₲ 16.031
Retención IVA
₲ 31.458
Retención Renta
₲ 81.790
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121545
Monto Contrato
₲ 173.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.727.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.727.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4