Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003869
Monto de la Factura
₲ 43.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.776.631
Retención DNCP
₲ 156.551
Retención IVA
₲ 1.198.091
Retención Renta
₲ 798.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119716
Monto Contrato
₲ 358.191.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.544.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.544.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
