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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002882
Monto de la Factura
₲ 5.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.702.468

Retención DNCP
₲ 21.369
Retención IVA
₲ 163.538
Retención Renta
₲ 109.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125149
Monto Contrato
₲ 125.491.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.398.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.398.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5