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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.826.600

Retención DNCP
₲ 23.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124252
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.875.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.875.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4