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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008797
Monto de la Factura
₲ 3.054.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.904.774

Retención DNCP
₲ 10.885
Retención IVA
₲ 83.305
Retención Renta
₲ 55.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125791
Monto Contrato
₲ 141.437.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.722.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.722.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5