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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 28.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.107.737

Retención DNCP
₲ 101.581
Retención IVA
₲ 777.409
Retención Renta
₲ 518.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130229
Monto Contrato
₲ 603.526.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.991.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.991.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317460
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2