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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001930
Monto de la Factura
₲ 4.495.552
Nro. Solicitud de Transferencia
104577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.275.188

Retención DNCP
₲ 16.021
Retención IVA
₲ 122.606
Retención Renta
₲ 81.737
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123228
Monto Contrato
₲ 316.493.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.772.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.772.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301835
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion e Internet (Ad Referendum) Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2