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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001338
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.526.674

Retención DNCP
₲ 16.963
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 86.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123228
Monto Contrato
₲ 316.493.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.772.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.772.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301835
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion e Internet (Ad Referendum) Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2