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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001510
Monto de la Factura
₲ 1.997.496
Nro. Solicitud de Transferencia
100253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.583

Retención DNCP
₲ 7.118
Retención IVA
₲ 54.477
Retención Renta
₲ 36.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123228
Monto Contrato
₲ 316.493.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.772.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.772.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301835
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion e Internet (Ad Referendum) Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2