Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001939
Monto de la Factura
₲ 18.560.006
Nro. Solicitud de Transferencia
87803
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.650.228
Retención DNCP
₲ 66.141
Retención IVA
₲ 506.182
Retención Renta
₲ 337.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123228
Monto Contrato
₲ 316.493.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.772.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.772.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301835
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion e Internet (Ad Referendum) Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2