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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021101
Monto de la Factura
₲ 2.670.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.596

Retención DNCP
₲ 9.517
Retención IVA
₲ 72.832
Retención Renta
₲ 48.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122880
Monto Contrato
₲ 278.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.739.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.739.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305554
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3