Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000164
Monto de la Factura
₲ 3.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.829
Retención DNCP
₲ 12.808
Retención IVA
₲ 98.018
Retención Renta
₲ 65.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124253
Monto Contrato
₲ 127.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.572.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.572.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4