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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008356
Monto de la Factura
₲ 3.892.690
Nro. Solicitud de Transferencia
72233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.701.878

Retención DNCP
₲ 13.872
Retención IVA
₲ 106.164
Retención Renta
₲ 70.776
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118673
Monto Contrato
₲ 39.572.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.771.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.771.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2