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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007617
Monto de la Factura
₲ 4.923.085
Nro. Solicitud de Transferencia
43227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.681.764

Retención DNCP
₲ 17.544
Retención IVA
₲ 134.266
Retención Renta
₲ 89.511
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118673
Monto Contrato
₲ 39.572.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.771.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.771.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2