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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004179
Monto de la Factura
₲ 10.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.623

Retención DNCP
₲ 38.559
Retención IVA
₲ 295.091
Retención Renta
₲ 196.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119854
Monto Contrato
₲ 286.917.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.331.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.331.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1