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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001224
Monto de la Factura
₲ 49.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.617.424

Retención DNCP
₲ 181.636
Retención IVA
₲ 1.024.221
Retención Renta
₲ 926.719
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121728
Monto Contrato
₲ 169.741.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.012.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.012.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5