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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004609
Monto de la Factura
₲ 95.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.655

Retención DNCP
₲ 345
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-134130
Monto Contrato
₲ 8.000.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.613.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.613.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2