Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005504
Monto de la Factura
₲ 95.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181520
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.655
Retención DNCP
₲ 345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-134130
Monto Contrato
₲ 8.000.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.613.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.613.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
