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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 8.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.284.954

Retención DNCP
₲ 31.046
Retención IVA
₲ 237.600
Retención Renta
₲ 158.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-129068
Monto Contrato
₲ 156.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.609.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.609.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos Agropecuarios, Industriales y Herramientas en General Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2