Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003219
Monto de la Factura
₲ 3.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.632
Retención DNCP
₲ 11.368
Retención IVA
₲ 87.000
Retención Renta
₲ 58.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121011
Monto Contrato
₲ 77.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.468.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.468.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302151
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4