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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 1.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.365

Retención DNCP
₲ 5.862
Retención IVA
₲ 44.864
Retención Renta
₲ 29.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120791
Monto Contrato
₲ 375.782.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.643.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.643.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1