Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000737
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.389.857
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            30798
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-05-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.223.692
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.080
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 92.451
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 61.634
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Distribuidora San Cayetano S. A. 
        
                                    RUC
                            
            80060111-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-16-118674
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.407.298
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.682.912
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.682.912
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300543
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        