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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 1.999.539
Nro. Solicitud de Transferencia
31960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.525

Retención DNCP
₲ 7.126
Retención IVA
₲ 54.533
Retención Renta
₲ 36.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118674
Monto Contrato
₲ 19.407.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.682.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.682.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2