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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 11.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.354.723

Retención DNCP
₲ 42.550
Retención IVA
₲ 325.636
Retención Renta
₲ 217.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-129071
Monto Contrato
₲ 50.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.257.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.257.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos Agropecuarios, Industriales y Herramientas en General Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2