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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 68.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.047.156

Retención DNCP
₲ 243.753
Retención IVA
₲ 1.865.455
Retención Renta
₲ 1.243.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125156
Monto Contrato
₲ 314.281.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.875.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.875.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313098
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores y Pintura del Edificio del Comando de las Fuerzas Militares
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1