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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020380
Monto de la Factura
₲ 73.850.642
Nro. Solicitud de Transferencia
32159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.230.618

Retención DNCP
₲ 263.177
Retención IVA
₲ 2.014.108
Retención Renta
₲ 1.342.739
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124958
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.444.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.444.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO (VEHICULOS, TANQUE) - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4