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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027025
Monto de la Factura
₲ 717.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.425

Retención DNCP
₲ 2.557
Retención IVA
₲ 19.571
Retención Renta
₲ 13.047
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127563
Monto Contrato
₲ 334.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.427.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.427.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306900
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1