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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004056
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640

Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126664
Monto Contrato
₲ 363.361.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.996.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.996.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4