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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085355
Monto de la Factura
₲ 40.078.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64079
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.113.639

Retención DNCP
₲ 142.824
Retención IVA
₲ 1.093.042
Retención Renta
₲ 728.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127154
Monto Contrato
₲ 110.987.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.333.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.333.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5