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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026860
Monto de la Factura
₲ 5.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.002.164

Retención DNCP
₲ 18.745
Retención IVA
₲ 143.455
Retención Renta
₲ 95.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125530
Monto Contrato
₲ 51.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.994.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.994.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2