Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010732
Monto de la Factura
₲ 3.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.123.024
Retención DNCP
₲ 11.703
Retención IVA
₲ 89.564
Retención Renta
₲ 59.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123616
Monto Contrato
₲ 162.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.411.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.411.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2